เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นจริยธรรมที่ผู้บริหารพึงจะต้องมีและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น และมาตรการลงโทษมิใช่เป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ให้ความระมัดระวังและติดตามดูแลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่มีโอกาสรับทราบข้อมูลก่อนการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้กำหนดให้เฉพาะส่วนสารสนเทศหรือผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณชน
สำหรับการพิจารณางบรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2553 นี้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีไว้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลา มีการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกำหนดรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงิน ทั้งงบรายไตรมาสและรายปีกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทุกครั้ง และเห็นพ้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงินของบริษัท ฯโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ


